服务中心机构经费预算
第一篇:服务中心机构经费预算
唐田中心学校文明单位创建经费预算
区级文明单位创建预算
根据中心学校《创建区级文明单位工作方案》,中心学校创建专栏和橱窗、开展学习道德模范和身边好人活动、开展“我们的节日”主题活动、参与文明城市创建、支持社会公益事业以及工作安排和总结并报送创建活动简报等工作。 本着节俭的原则,经过认真核算,特申请相关活动经费如下:
一、 宣传橱窗:10*150=1500元
二、 资料建设:10*100=1000元
三、 道德模范大讲堂(6期):(合计:10530元)
1、“道德讲堂”标牌:30元
2、讲堂背景制作:300元
3、宣传标语、道德名句(书法作品装框)1500(10个)元
4、宣传展板、橱窗1200(6期)元
5、对外宣传: 1500元
6、学习资料:800元
7、评选、表彰: 3500元
8、办公用品:500元
9、对外交流: 400元 10.组织无偿献血:800元
四、 我们的节日(元宵节、清明节、端午节、六·一儿童节、中秋节、重阳节、春节):合计 6200元
1. 清明节:文明祭祀倡议书、征文比赛2200元 2. 儿童节:庆祝表彰、文艺汇演2500元 3. 重阳节:敬老慰问活动礼品1500元
五、 文明城市创建和社会公益事业:合计 4800元 1. 文艺演出:服装、道具等1200元 2. 三线三边清洁:清洁工具等400元
3. 宣传活动(法制、卫生、科技、教育等):启动仪式和横幅、宣传页等1200元
4. 高龄老人慰问:2000元 总计:24030.00元
唐田中心学校 2016年3月10日
第二篇:2017年XX滩中心校工会经费收支预算
关于XX中心校单位工会经费预算的报告
根据《工会法》及省市区关于进一步加强和规范基层工会经费收支管理有关事项的的规定,现将张滩镇中心校单位工会预算报来,请予以审核,并请将相应经费拨入工会帐户,以便安排合理及时安排全年工会工作。
单位基本情况:中心校现有会员10人,补充经费按行政单位年人均公用经费8000元,30%可用于补充工会费的标准计人均2400元;支出安排主要按中心校2017年工会工作要点、省市区关于工会对本单位职工慰问有关规定等支出。
一、 收入合计:26000元 计划向行政申请经费补助:24000元
二、 支出:24000元 三节慰问支出:10000元 会员生日支出:2000元 春秋游支出:6000元 看望退休教师:1200元 文体活动:4800元
XX中心校工会 2017年3月4日
第三篇:团委经费预算
2016-2017学年团委经费预算申请
一、团建经费
1、各支部工作手册60*10=600元
2、团干部外出培训学习500元
3、五四青年节表彰优秀团干部、优秀团员、五四红旗团支部 优秀团干部60*10=600元
优秀团员60*10=600元
五四红旗团支部10*100=1000元 合计:3300元
二、校园文化建设经费
1、团员活动室及团委办公室的宣传与布置2500元
2、校园文化宣传建设(展板、橱窗、校园广播)2000元
3、日常管理与办公耗材2000元
4、校内活动经费(包括礼仪队建设与青年志愿者对建设与活动经费)
活动宣传组织与策划 、场地布置、评委及奖励总计3500元 合计:10000元
三、教工团建工作
1、教工团员组织生活2000元
2、拓展活动费用1000元 合计:3000元
总计:16300元
阿克苏市实验中学团委
第四篇:三公经费预算
广西贸促会2018年部门预算说明
目
录
第一部分:概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明 第三部分:名词解释。
第一部分:概况
一、基本情况
(一)单位性质
广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构,为全额拨款的正厅级行政单位。
(二)机构设置
广西贸促会内设6个部(室)及机关党委,包括:办公室(人
—1— 事部)、合作发展部、国际联络部、投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委;下属1个二级预算单位的机关服务中心。
(三)基本职能
广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构,由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准,广西贸促会增挂中国-东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子,实行一个机构四块牌子。同时,中国-东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是:
1.开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作,根据需要与可能签订双边和多边合作协议;承办国(境)外商协会在桂设立业务机构的代理工作;组织参加、主办或与国(境)外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议;向有关国家和地区派遣代表或设立代表处,积极发挥民间经济外交作用。
2.邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访,组织广西经贸代表团出访;负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。
3.促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往,为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务;在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸
—2— 易展览会或博览会,协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。
4.负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会;负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作;协调管理和安排接待国(境)外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。
5.组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会;对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理;对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。
6.为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务;负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务;开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作;编辑发行经济贸易信息刊物。
7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务;签发中国出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明;出具国际商事证明文件;签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证;代办共同海损和单独海损理算业务;代理涉外商贸文件的领事认证业务;签发暂准免税货物的ATA通关单证册。
—3— 8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务,提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。
9.根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作;负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作;指导、协调各市(地)、行业贸促机构和国际商会,以及县(市)国际商会的工作;设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。
10.根据自治区人民政府授权,增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。
11.根据中央有关方针、政策,发挥海峡两岸经贸协调会的作用,推动同台湾地区的经贸交往,为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。
12.强化中介组织在市场经济中的积极作用,引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能;发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能,以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。
13.为企业提供各类服务,向政府有关部门反映企业界有关情况和意见,为企业提供商务培训等职能。
14.承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。
15.承办中国-东盟商务与投资峰会。
—4— 16.承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。 17.承担中国-东盟商务理事联络办公室工作。
二、人员构成情况
我会机关编制共40名。下属机关服务中心编制5人,其中机关服务中心事业编制1人(正处级),后勤服务聘用人员控制数“老人老办法”4名;我会现有离退休人员23人。
第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算1379.12万元,同比减少3万元,同比减少0.22%。
公共财政预算拨款1114.82万元,2017年1132.70万元,同比减少17.88万元万元,同比减少1.58%。其中:经费拨款
—5— 1114.82,2017年1132.70万元,同比减少17.88万元,同比减少1.58%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金14.3万元,2017年20万元,同比减少5.7万元,同比减少28.5%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元,同比增加0万元,同比增长0%。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算1379.12万元,基本支出698.14万元,占支出总预算的50.61%,同比增加22.44万元,同比增长3.32%;项目支出680.98万元,占支出总预算的49.39%,同比减少26.02万元,同比减少3.67%。(2017年支出总预算1382.70万元,基本支出675.70万元,占支出总预算的40.95%;项目支出707万元,占支出总预算的51%)。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出2017年1208.05万元,2018年1297.94万元,占支出总预算92%,同比增加89.89万元,增长7.44%。
(2)社会保障和就业2017年99.12万元,2018年33.19万元,占支出总预算2.3%,同比减少66万元,减少66%。
(3)住房保障支出2017年49.02万元,2018年47.99万元,占支出总预算3.5%,同比减少1.03万元,减少2.1%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算
基本支出预算2017年675.70万元,2018年698.14万元,占
—6— 支出总预算50.61%,同比增加23万元,增长3.4%。
按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:
工资福利支出预算2017年424.18万元,2018年485.67万元占基本支出预算69%,同比增加61.49万元,增长14.5%。
商品和服务支出预算2017年154.27万元,2018年160.45万元,占基本支出预算22.92%,同比增加6万元,增长3.89%。
对个人和家庭的补助支出预算2017年97.25万元,2018年52.02万元,占基本支出预算7.44%,同比减少45万元,减少46.46%。
(2)项目支出预算
项目支出预算2017年707万元,2018年680.98万元,占支出总预算49.39%,同比减少26.02万元,减少3.68%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2017财政拨款支出1208.05万元,2018年财政拨款支出1129.12万元其中:基本支出698.14万元, 项目支出430.98万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中: (1)行政运行2017年452.74万元,2018年564.22万元,占支出总预算40%,同比增加112万元,增长24.77%。
(2)一般行政管理事务2017年16万元,2018年48.39万元,占支出总预算3.48%,同比增加32.39万元,增加200%。
(3)国际经济合作2017年100万元,2018年100万元,占支出总预算13%,同比增加0万元,增长0%。
—7— (4)外资管理2017年47万元,2018年48万元,占支出总预算3.4%,同比增加1万元,增长2.1%。
(5)招商引资2017年27万元,2018年41.28万元占支出总预算2.97%,同比增加14.28万元,52.88%。
(6)其他商贸事务支出2017年429万元,2018年371.83万元,占支出总预算86.48%,同比增加58万元,增长13.51%。
(7)行政单位离退休经费2017年32.84万元,2018年33.19,占总支出总预算2%,同比增加0.35万元,增长1%。
(8)行政单位医疗23.63元,占支出总预算1.36%,同比增加3万元,增长15%。
(9)住房公积金2017年43.38万元(行政),2018年43.09占支出总预算3.1%,同比增加0万元,增长0%。
(10)机关服务136.31万元,占支出总预算9%,同比增加34万元,增长33%。
(11)事业单位医疗2.88万元,占支出总预算0.14%,同比增加0.05万元,增长3.25%。
(12)住房公积金2017年5.64万元(事业),2018年4.9万元,占支出总预算0.21%,同比减少0.74万元,减少13%。
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元,其中:因公出国(境)经费支出预算70万元,公务接待费支出预算32.70万元,公务用车运行维护费支出预算14.98万元,公务用车购置费支出
—8— 预算0万元。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元,比2017年初预算117.68万元增加0万元,同比增长0%。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算70万元,同比减少0万元,减少0%,包括(参加中国贸促会组织的配合国家领导人出访的经贸代表团、组织广西企业走出去开拓境外区域性经贸市场专项小组、赴境外参加业务培训、组织广西企业参加中国贸促会在境外组织的经贸洽谈活动等等)
2.公务接待费2018年预算32.7万元,同比增加0万元,增长0%,主要是:我会是涉外经贸单位,每年要接待大量来广西开展经贸活动的境外政府官员、经贸界人士、大型经贸代表团、境外驻华使领馆或办事处、境外商会、企业驻华代表处等来访,计划安排接待20批次。
3.公务用车费2018年预算14.98万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算14.98万元,同比增加0万元,增加0%。我会公务用车4辆,包括:车辆燃油费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
四、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出698.14万元,比2017年741
—9— 万元减少42.86万元,减少5.8%。主要原因是预算控制数不超去年预算数。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额40.39万元,其中:政府采购货物支出40.39万元(财绝08-2表)、政府采购工程支出0万元。占政府采购的100%
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套).
(四)预算绩效管理工作开展情况
单位整体绩效,已从预算绩效系统报送。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
—10—
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
—11— 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西贸促会
2018年2月27日
—12—
第五篇:迎新晚会经费预算
1.活动中心场地费500元;2.背景布置300元
3.舞台装饰 160元;4.晚会现场拍摄录制 300元
5.彩纸礼炮 40元;6.双涡泡泡机两台:300元
7.冷焰火12对360元8.荧光棒和鲜花 60元
9.请柬邀请函 20元;
10.晚会主持人及全体演员妆容:250元
11.服装:
①主持人服装租赁:200元
2套男士休闲西装+2套女士晚礼服 ②演员服装租赁:
民族舞《吉祥颂》民族服装29套;1350元 热舞潮流服装15套;500元
《爱的华尔兹》男女服装共计16套;500元 舞蹈《天竺少女》需服装8套;280元 小品《东厢记》需古装3套;110元 服装租赁费用共计2940元
迎新晚会所需经费共计5230元