八月份安全大检查通报
第一篇:八月份安全大检查通报
11月份月度安全大检查通报
广新海事重工股份有限公司
广新海工安字内〔2015〕67号
11月份月度安全大检查通报
为贯彻落实公司的安全生产要求,进一步做好公司安全生产工作。根据公司2015年度环境和安全生产工作计划内容,公司在12月11日下午组织开展月度安全大检查,对厂区内全面展开安全检查及对作业现场隐患进行排查工作。现将检查情况通报如下:
一、内业车间
1、内业车间安昌队王超在A跨GS15155船622分段高处作业未佩带安全带。对王超处考核100元。连带郑锐聪、陈在文、金昕、王德桂在安全基金里考核各100元。
2、内业车间分段报验区地面卫生未按“5S”管理要求,保持日产日清。
二、外业车间
1、外业车间在大坞GS13187船使用的焊机地线安装不当,接触不良。
2、外业车间在大坞GS13190船C02焊机气管老化仍继续使用。
3、外业车间在船台北面区域工具箱旁焊丝盘、纸皮等垃圾未及时清理。
4、外业车间工具箱在大坞南边区域的焊机电源线驳接不规范。
5、码头最南端(83船对出码头)上的地抬板凌散、轴承罩放置已久生锈,要归整摆放在本车间“5S”责任区内,不得乱摆乱放,并做好保护。
6、外业车间港舜队在67船使用的220V电拖把没漏电安全装置,当发生漏电或触电时,无法保障安全,必须更换成带漏电开关的拖把。
7、码头25吨吊机在吊装油桶时,没入斗或工装再吊,直接用钢丝绳绑住油桶吊装,很容易滑落掉下来伤人伤物,要求外业车间加强起重工的技能培训,杜绝类似违反操作规程的起重吊装作业再出现,否则按公司规定严肃处理。
三、涂装车间
1、涂装车间喷漆房油漆堆放点有较多固化剂流出地面,地面没做好保护措施。
2、涂装车间“5S”责任区域内杂乱无章,要求定期组织人员清理。
四、综合办公室
1、饭堂2楼楼梯的消防通道堆放餐桌阻碍消防安全通道的使用。
2、饭堂1楼的消防通道被厨具堵塞,无法正常使用。
3、饭堂周边的垃圾卫生未清理。
4、船坞北面的杂草丛生需做好除草工作。
5、在办公大楼1楼楼梯区域多次堆放易燃物品。需及时处理,下次检查再次发现此问题。将直接对综合办公室通报考核。
五、人力资源部
1、办公大楼四楼人力资源部办公区的饮水机漏水且紧挨电源排插,存在安全隐患。
六、管装车间
1、码头管装车间粤达队工具箱没做好门前三包,要求每天做好清洁工作。
2、67船上使用螺丝放置已久,要做好回收或保管。
七、生产部设动管理室
1、码头最南端(83船对面码头)上的380V电缆与氧气管、燃气管混合一起,并从带缆口拉上船,很容易被带缆绳磨破皮漏电,要求燃气管与电源线必须分开,拉上船时,不能从带缆孔与带缆混拉。
请以上被通报的部门、车间在12月18日前整改完毕相关事项。并以附件2格式和附上整改后照片回复到安环部吕品宇/黄友斌处。未在规定时间整改的部门、车间将考核部门第一责任人200元项。
安环部 2015年12月12日
第二篇:函关于月份安全大检查情况的通报
贵州湘能实业有限公司
湘能实业安函〔2014〕108号
关于3月份安全大检查情况的通报
公司所属各矿:
根据《关于召开2014年二季度采掘抽平衡会的通知》(湘能实业生函[2014]95号)及《关于落实黄兰香副省长对集团公司安全生产工作指示的通知》(湘煤集安[2014]50号)要求,按照公司统一安排,从3月17日—24日,由公司领导牵头,安全生产部门全体人员参与,对公司所属各矿进行了安全大检查及技术基础资料预检,现将检查情况通报如下:
一、安全技术基础资料检查存在的主要问题
(一)各矿存在的共性问题
1、各矿安全生产技术相关管理制度均未严格对照公司检查要求内容进行编制,大部分管理制度无针对性和指导性,不具备可操作性。
2、各类基础资料台账和记录均未用专门文件夹(盒)分类存档,大部分矿未完全建立所有台账和资料,各类资料无目录和资料项目首页执行情况汇总表,资料附件不全。
3、各矿均未按新的质量标准化要求,完善井下采掘工作
1 面的正规循环图表、设备布置图等图纸资料。
4、未定期召开相关安全生产技术工作会议,未认真总结分析各阶段安全生产技术管理工作情况。
(二)各矿存在的具体问题 神仙坡煤矿
1、安全管理:安全投入保障制度不完善、无安全费用提取、使用管理制度及安全费用使用计划、无安全费用提取及使用管理台帐;安全技术措施审批制度缺乏可操作性,安全技术审批程序不明确,需根据公司技术审批制度编制;安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查;未制定三违处罚细则;年度应急救援宣传工作计划太笼统,无详细工作计划安排;无月度、季度、年度安全工作规划及总结;无安全信息管理机构;一月、二月的安全隐患排查整改台帐未建立,隐患整改闭环管理制度执行不严,部分隐患未及时验收销号;未建立重大安全隐患登记台帐;未逐级签订安全承诺责任书。
2、生产技术管理:管理制度编制不完善,制度内容与公司检查要求的内容不一致;大部分资料未归档;无生产计划完成、重点工程台账;无采、掘、地测防治水专业培训情况台账;作业规程学习贯彻无人员异动台账,无每月采后总结和工程完工竣工总结。
3、一通三防管理:(1)矿井未制订防灭火制度;综合防尘管理制度未及时更新;矿井没有制定各级领导和业务部门的通风管理工作责任制;未制订通风区队管理制度;未编制通风各工种岗位责任制和操作规程;未编制通风仪器、仪表保管、 2 维护和保养制度。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不完善;采掘工作面瓦斯治理专项措施内容未更新;瓦斯排放措施无记录可查;矿井专项防突设计、措施计划未及时更新和报批,事故应急预案缺组织机构和人员情况;采掘工作面局部综合防突措施内容没有针对性;区域及局部防突措施未报公司审批;瓦斯抽采工程设计内容不规范;未编制防治煤层自然发火措施。(3)矿井现施工的所有采掘工作面未编制区域措施消突报告;矿井未编制年度、季度通风工作计划及总结;局部通风机自动切换、风电、瓦斯电闭锁试验未按规定进行试验;抽采系统检查记录以隐患表代替不合要求;无通风调度值班记录;无消防材料库检查记录。(4)矿井瓦斯地质图11#煤层的未及时更新;未编制通风系统立体示意图;安全监控、传感器布置、防尘、防灭火系统图未更新。
4、地测防治水管理:(1)有地测、防治水管理制度,但没有装订成册,针对性不强,有的制度从网上抄袭后,没有根据矿井实情修改,相关制度没有落实,如实际没有执行每月应召开一次业务工作会议。(2)地质素描、构造台帐未及时观测、整理好,生产地质报告无相应图纸。(3)矿井涌水量观测台帐数据不全,充水性图未及时更新。探放水三线图没有标绘在采掘工程平面图上。
晋家冲煤矿
1、安全管理:安全投入保障制度内容过于简单,吨煤提取费用标准与公司规定不符,无安全费用管理和使用制度、年度 3 安全费用使用计划及使用管理台帐;安全隐患排查整改制度内容不完善,部分条款不符合规程规定;安全技术措施审批制度缺乏可操作性,需根据公司技术审批制度编制;无班组建设相关管理管理制度;年度培训计划未以文件形式下发,且无组织管理机构;无职业危害防治计划;应急演练规划、计划和方案未按灾害类型单独编制,未进行演练,无演练报告可查;年度事故应急救援预案安全科无存档;隐患闭环管理不到位,矿井对公司及地方政府检查的部分隐患没有组织验收;未按规定每旬召开一次安全办公会;未逐级签订安全承诺责任书。
2、生产技术管理:管理制度编制不完善,资料未归档;无生产计划完成、重点工程台账;无采、掘、地测防治水专业培训情况台账,作业规程学习贯彻无人员异动台账;无每月采后总结和工程完工竣工总结,无会议资料;资料打印马虎,办公室卫生差。
3、一通三防管理:(1)未设置安全监控管理机构;防灭火管理制度未更新,未编制“一通三防”相关工种的操作规程;未编制通风区队管理制度;管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施内容不完善,无管理机构和人员名单及责任等内容;矿井防突设计未报公司审批;瓦斯抽采规程设计图纸不全,无每循环钻孔设计;年度综合防尘措施未附图纸;未编制防治煤层自然发火措施。(3)未编制矿井主要通风机装置外部漏风测定报告;未编制11113机巷消突评价报告;未正常开展“一通三防”仪器、仪表、设备、设施校正、检测等工作;矿井未编制洗尘计划; 4 未编制年度、季度通风工作总结及计划。(4)矿井通风系统无审查记录;通风调度值班记录无人签字;矿井瓦斯地质图无坐标数据;未编制通风系统立体示意图;通风系统图未标注工作面回采动态;未编制分层通风系统图;安全监控、防尘、防灭火及抽采系统图未更新。
4、机电运输管理:机电运输基础资料没有机电运输员工培训备课、点名册、考试评价结果;无各专业小组定期进行活动的台帐记录。
5、地测防治水管理:(1)矿井地测、防治水制度管理不完善,甚至有的制度(业务安全工作会议制度)不符合质量标准化标准要求;(2)矿井部分地质、水文地质预报、地质说明书矿总工、连队及相关科室负责人没签字;地质素描、构造未按规定及时收集、整理;(3)矿井储量管理不到位,储量动态图没及时更新,季度末没有建立台帐报表,矿井地测图、防治水图没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘,内容不全。
义忠煤矿
1、生产技术管理:管理制度编制不完善,大部分资料缺少。
2、一通三防管理:(1)矿井未编制安全监控人员操作规程、值班制度;未编制防灭火操作规程;未编制通风各工种操作规程;通风仪器、仪表保管、维护和保养制度不完善。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井未编制无计划停电、停风应急预案;年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施编制无针对性、内容简单;采掘工作面瓦斯治理专项措 5 施内容不完善;矿井专项防突设计未报公司审批,未编制事故应急预案;未编制年度综合防尘措施、火灾应急预案。(3)矿井各采掘工作面消突评价报告未报公司审批;洗尘计划内容无针对性;未编制季度、月度通风工作计划及总结;未开展局部通风机自动切换、风电闭锁试验;预测预报检验报告单设计图不规范;抽采系统无检查记录。(4)矿井无通风隐患排查、通风调度值班记录;无通风(反风)设施检查及维修记录;无消防材料库、隔爆设施检查记录;矿井瓦斯地质图比例错误;未编制通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图。
3、地测防治水管理:(1)矿井地测防治水制度管理不完善,没编制具体的地测防治水技术规定实施细则,缺技术员培训计划;(2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集整理,地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘,图纸内容不全,地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸。(3)井下防误空煤层钻孔管理牌板及防治水管理牌板没具体标明允掘起始点位置。
保华煤矿
1、安全管理:安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符;基本管理制度未全部装订成册;无班组建设相关管理制度;矿领导下井带班制度不完善;无职业危害防治计划;无应急演练规划、计划和方案;无年度应急宣传教育工作计划及培训计划,无安全费用使用计划及使用管理台帐;年度灾害预防处理计划及年度事故应急救援预案安全科没有纸质版存档;未逐级签订安全承诺责任书。
2、生产技术管理:管理制度编制不完善,大部分制度抄袭,无针对性和指导性;无生产计划完成、重点工程统计台账,无专业培训台账;作业规程学习贯彻无人员异动台账,无每月采后总结和工程完工竣工总结,无会议资料。
3、一通三防管理:(1)管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施无采掘作业计划;采掘工作面瓦斯治理专项措施无采面上隅角瓦斯治理措施;矿井专项防突设计未报公司审批;年度综合防尘措施无采掘作业计划。(3)矿井2014年反风演习不合格,现在未进行反风;未组织有关单位编制通风机性能测定报告;矿井20
12、2013年未进行瓦斯等级鉴定;工作面区域效果评价未按公司批复进行修改。(4)通风系统审查记录内容不完善,无巷道、通风设施检查修理内容;瓦斯超限处置记录不完善,无撤人、站岗、处理人员等内容;矿井未对井下防尘测定记录进行测定结果评定;通风设施检查维修记录、防灭火检查记录、消防材料库检查记录、隔爆设施检查记录、测风记录无签字内容;未编制通风系统立体图;所有图纸无近阶段采掘作业动态;未编制矿井保护层综合图。
4、机电运输管理:钢丝绳检查记录不真实,数据没有任何变化;无井下设备布置图;瓦斯抽放泵房记录空班现象严重,2月11日至3月6日无记录,没有设备事故、设备检查检修、干部查岗记录。
5、地测防治水管理:(1)矿井地测防治水制度管理不完善,没具地测防治水技术规定实施细则,缺技术员培训计划; 7 (2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理,地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘,图纸内容不全,地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸;(3)矿井今年井下水泵联合排水试验还未实施。
丰胜煤矿
1、安全管理:安全费用提取制度中提取标准与公司不符;“三违”处罚细则未通过办公室正式行文;安全技术审批制度中的审批程序、步骤表述不清,无可操作性;安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查;年度安全教育培训计划无培训计划表,一月、二月的培训资料未归档管理;无职业危害防治计划;无应急演练规划、计划和方案,应急宣传教育工作计划及培训计划内容不完善;无月度、季度、年度安全工作规划和总结;年度灾害预防与处理计划未按公司批复进行修改,未见相关图纸、应急机构人员通讯录,未组织相关人员贯彻学习;无重大安全隐患登记台帐。
2、生产技术管理:管理制度编制不完善,无针对性和指导性;技术人员变动大,台账资料未建立。
3、一通三防管理:(1)瓦斯工作防治领导小组无打钻队人员信息;未编制矿井各级领导和业务部门的通风管理工作责任制;通风各工种操作规程中无风筒吊挂内容。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)无计划停电、停风应急预案及处理记录内容简单,无针对性;年度瓦斯治理技术方案及技术措施内容无针对性,无年度生产计划内容(缺乏编制 8 依据);采掘工作面瓦斯治理专项措施中无掘进工作面瓦斯治理内容;矿井专项防突设计无年度生产计划内容,未上报公司审批;事故应急预案未更新;年度综合防尘措施无年度生产计划内容。(3)11094外机巷未编制消突评价报告;月度瓦斯检查地点设置计划无交接班内容;矿井未编制年度、季度、月度通风工作计划和总结;无通风系统审查记录;未正常开展局部通风机自动切换和风电闭锁试验。(4)通风日报未经矿长、总工程师审查签字;矿井防突预测预报检验报告单签字不全、钻孔设计图有误,个别报告单数据填写不全;抽采钻孔无台账;无抽采检查记录;无抽采检测装置、仪器、仪表台账;通风设施、防灭火、消防材料库、隔爆设施检查记录无检查人员、验收人员签字;矿井瓦斯地质图比例错误,现阶段采掘工程未上图;未编制通风系统立体示意图、分层通风系统图;瓦斯抽采系统图未标明抽采区域和巷道。
4、机电运输管理:地面各机房均无设备事故记录;无矿井机电运输职工培训计划及相应配套资料;无矿井机电运输设备检修计划,更新改造计划,机电运输质量达标规划;机电运输岗位责任制、各工种操作规程不全,悬挂也不全;专业化管理机构无定期开展活动的资料。
5、地测防治水管理:(1)矿井地测机构不健全,测量人员尚未配置专门人员,防治水制度管理不完善,没有具体地测防治水技术规定实施细则,缺技术员培训计划;(2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理,地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘,图纸内容不全,地 9 测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸,地质说明书、部分地质、水文地质预报通知单没有相关科、队负责人签字;(3)矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。
黔源煤矿
1、安全管理:基本管理制度均未装订成册;其他资料不完善,部分无纸质资料可查。
2、生产技术管理:管理制度编制不完善;无生产计划完成、重点工程统计台账;无专业培训情况台账,作业规程学习贯彻无人员异动台账;无每月采后总结和工程完工后竣工总结。
3、一通三防管理:(1)未编制矿井安全监控人员操作规程;未编制防灭火操作规程;未编制通风区(队)管理制度;未编制通风各工种岗位责任制和操作规程;通风仪器、仪表保管、维护和保养制度内容简单。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井无计划停电、停风应急预案未更新;矿井通风设计及安全措施未进行贯彻学习;未编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施;矿井2013未进行瓦斯等级鉴定;无仪器仪表校正和鉴定、台账;未编制矿井洗尘计划;无通风系统审查记录。(3)无瓦斯超限断电试验记录;消防器材库检查无记录;无员工培训记录。矿井瓦斯地质图、安全监控系统图未更新。
4、机电运输管理:矿灯房延时交灯记录未严格遵守制度规定要求落实汇报、跟踪、信息反馈等情况的处置和记录;机电运输基础资料没有井下电气检查、试验记录;无各专业小组 10 定期进行活动的台帐记录;无机电运输员工培训计划及相应资料;无年度设备检修计划、更新改造计划、机电运输质量达标规划。
5、地测防治水管理:(1)矿井地测、防治水制度基本修正好,但矿井各项技术规定实施细则没有修编好,另外是有的管理制度针对性不强,制度落实不到位;(2)矿井井下巷道素描、地质构造没有及时收集、整理、上图,地质临时预报和水文地质临时预报不到位,没有及时下发预报通知单;(3)矿井储量动态管理欠佳,没有分煤层编制储量动态管理图。
下河坝煤矿
1、安全基础资料管理:安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符;基本管理制度未全部装订成册;年度培训计划缺特种作业人员、全员及新工人培训计划表;无应急演练报告;无年度安全工作规划;安全费用提取与使用管理台帐不完善;矿井瓦斯检查员人数不足。
2、生产技术管理:管理制度编制不完全,资料无生产计划完成、重点工程统计台账,无专业培训情况台账,作业规程学习贯彻无人员异动台账,无每月采后总结和工程完工后竣工总结,无生产技术科会议记录。
3、一通三防管理:(1)矿井未设置安全监控管理机构;矿井未制定通风区(队)管理制度;未编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;无瓦斯排放措施;矿井主要通风机装置外部漏风无测定报告。(2)2013年未进行瓦斯等级鉴定;无防突装备仪器、仪表台账及鉴定报告;无防尘仪器、仪表校正鉴定报告; 11 矿井未编制洗尘计划;未编制年度通风工作计划及总结。(3)无瓦斯超限断电试验记录;通风隐患排查、通风工作例会无记录;无瓦斯调度台账;无通风系统立体示意图。
4、机电运输管理:机电运输基础资料无各专业小组定期进行活动的台帐记录;机电运输员工培训有计划,但没有相应的资料;无年度设备检修计划、机电运输质量达标规划;有年度更新改造计划,但没有以正式文件形式下发到矿内各部门单位。
5、地测防治水管理:(1)矿井地测防治水制度修编不彻底,如公司名称等发生变更的情况没有修正,无地测、防治水技术规定实施细则;(2)矿井地质素描内容不全,构造资料没有及时收集、分析、整理上图,地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘,图纸内容不全,地测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸,没有对地质情进行综合分析;(3)地质临时预报和水文地质临时预报不到位,没有及时下发预报通知单;矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。
二、现场检查存在的主要问题 神仙坡煤矿
1、采掘:11114风巷探放水牌板填写时间、剩余进尺数据矛盾。
2、一通三防:11114风巷区域防突管理牌板填写不规范,抽放管距迎头较远;11096采面高位巷无计划停风,瓦斯超限达2%;11096采面回风瓦斯超限达1.36%,上隅角瓦斯超限; 12 11096采面光学瓦检仪、便携式瓦检仪及瓦斯传感器测定结果相差悬殊;114南底板瓦斯巷密闭外瓦斯超限。
晋家冲煤矿
1、采掘:11112上采面机巷超前支护不合要求;11131采面机巷超前支护不足。
2、一通三防:11131采面防突管理牌板未按规定填写,机巷转载点喷雾装置没水,缺压风自救装置;11131采面回风联络巷未设置栅栏;11114底板瓦斯巷缺防误透煤层允掘距离管理牌板;4#、5#钻场无钻孔设计及竣工图,单孔检测牌板孔号与实际不符;11113机巷2个区域校检孔允掘100m,不符合规定;11113底板瓦斯巷24#钻场瓦斯超限,11#、12#钻场未安装瓦斯探头。
3、机电运输:(1)11113机巷:喷浆机电机接线盒盖板螺栓断裂一个,失爆;一综保开关喇叭嘴松动,失爆;钻机开关综合保护器短接失效,控制回路保险用铜丝替代,开关防爆面无油;风电闭锁开关1#、9#线短接。(2)11113底板瓦斯巷:JD-11.4绞车开关操作按钮少一个弹簧垫,失爆,开关综合保护器短接失效,控制回路保险用铜丝替代,开关防爆面无油;三台隔爆开关喇叭嘴松动,失爆;另JD-11.4绞车属淘汰设备,请予以更换。(3)11114底板瓦斯巷:P-30耙岩机电机接线盒少一个弹簧垫,失爆;另P-30耙岩机属淘汰设备,请予以更换;钻机操作按钮6个螺栓均缺少弹簧垫,失爆;电煤钻无辅助接地线。(4)11131采面:机巷综保小喇叭嘴松动,失爆;补机巷局扇接线盒喇叭嘴松动,失爆;(5)112车场一 13 局扇接线盒喇叭嘴松动,失爆;(6)其他:井下所有喷浆机每次使用后都没有按要求对机器和输料管道进行清理冲洗,造成进料口、拌料腔及输料管道结垢堵塞;井底外水仓煤泥堆满,需组织清理;井底2#水泵对轮无间隙;副井113水平以下,架空人车下行侧无急停拉线。 义忠煤矿
1、采掘:11112风巷锚索外露过长,影响行人,易伤人。
2、一通三防:1109
3、11094顶板瓦斯巷所施工的钻孔未进行抽放,水堵严重,联抽器漏气;无抽采管理单孔检测牌,钻孔未严格按设计施工;11112风巷工作面防突压点未编号管理,牌板填写不清楚、不及时;防突反向风门关闭不严。 保华煤矿
1、采掘:11144皮带上山未使用前探支护,空顶作业;11144皮带上山未进行探放水,牌板资料仍是机巷的;11144风巷掘进未按中腰线施工,探放水允掘距离超掘7m;11141采面上隅角6架棚腿悬空,不安全,采面下段采高不够,π梁成组不规范。
2、一通三防:1610石门密闭前支架漏顶,栅栏破坏,密闭漏风;11141采面T0、T1探头位置不对,T0航空插头损坏,风速传感器数据不准确;11131风巷密闭前栅栏破坏。
3、机电运输:主抽风机房温度参数监控仪失效。 丰胜煤矿
1、采掘:11142底板瓦斯巷1#钻场迎头背顶不严,施钻空顶作业;11142机巷外段局部U型棚变形严重。
2、一通三防:11142底板瓦斯巷风门联锁失效,防误穿煤层钻孔管理牌板填写不规范;11091采面上隅角没有及时回柱,瓦斯超限;11094顶板瓦斯巷部分钻场密闭外瓦斯超限;11094外机巷往里掘无防突设计,且已掘4m,无防突管理牌板、允掘标志点、瓦斯探头,未送风、未划腰线;11113机巷在1470回风石门中出矸(共用回风)、瓦斯管未接到位,风筒破口多,漏风大,出口风量小,未进行区域验证;1425回风石门未进行区域验证、回风栅栏阻碍风流,不合格;1425回风石门与1425轨道石门贯通在即未排放瓦斯。
3、机电运输:11142底板瓦斯巷钻机电机进线喇叭嘴电缆未压紧;1515偏口一信号按钮喇叭嘴处电缆羊尾巴;副斜井1560以下猴车下行侧无急停拉线。 黔源煤矿
1、采掘:11123机巷水沟不畅通,采面有淋水;11078风巷局部地段压力大,底鼓,棚腿挤出;11076采面超前支护不足,上出口坡度大,下出口支架未及时回收。
2、一通三防:11078机巷部分抽采钻孔未挂单孔检测管理牌,抽采系统积水严重;11124机巷防突牌板上的累计进尺与实际不符。
3、机电运输:11078机巷第二台溜子减速器与电机止口未正确安装,使用多个垫圈甚至是螺母来弥补尺寸误差;11123机巷斗口第一台40型溜子减速器与电机止口未安装到位,误差达到10mm,已经造成对轮损坏;主平硐装车场电机车司机不按规程要求操作电机车,砂箱内无防滑沙砾,前后照明灯长 15 期不使用。 下河坝煤矿
1、采掘:11171采面上部滞后,工程质量极差,中上部老空区积水,物探出工作面上前方有积水现象;11071机巷架棚前倾后仰,背帮、背顶差;11074采面切顶线密集支护不足,挡矸帘未挂好,窜矸严重,中上部坡度大,无挡煤板;11071机巷无探放水起始点。
2、一通三防:11172风巷未采取防误透煤层措施,无允掘标志点,防突管理牌板数据乱写乱填,缺T2传感器,T1传感器距迎头大于7m;11171采面上隅角瓦斯超限,防突管理牌无任何数据;11172机巷未采取防误穿煤层措施,无允掘标志点,防突管理牌板数据乱写乱填;11071机巷工作面防突允掘距离超掘。
3、机电运输:111车场三角垛处一馈电开关出线密封圈内径过大,失爆;11172机巷和11074采面电煤钻综保无任何保护作用; 11074采面电煤钻电缆破口露芯线,失爆;中央水泵房1#泵对轮无间隙;副井绞车房松绳保护失效;井下电机车司机离开电机车取掉插销保险,导致照明灯不亮;乳化泵房文明生产差,乳化泵箱内极脏,未定期清洗,乳化泵体漏液严重,要安排检修更换密封件。
三、处罚决定 神仙坡煤矿:
总工程师彭韶文处罚400元;(①本次检查11096采面上隅角、回风巷及高位瓦斯巷瓦斯超限;②3月5日公司检查, 16 11093补风巷风门无开关传感器及11094风巷风门无传感器复查时未整改。)
机电副矿长廖建春处罚200元;(本次检查架空乘人装置急停拉线多处未恢复,急停保护未投入使用。)
矿长曾庆余、书记周甲庚及安全副矿长蔡耀,对3月5日公司检查隐患及11096采面瓦斯超限处置整改督促不力,各处罚200元;
驻矿安监站长刘操对安全隐患整改督促不力,处罚200元。 晋家冲煤矿:
总工程师李绍斌处罚400元;(①3月6日公司检查,2月份上报抽放钻孔区域抽放孔设计不规范复查时未整改;②3月14日公司检查,11114底板瓦斯巷4-5#钻场钻孔未联抽,迎头遇13#煤复查时未整改。)
防突副矿长高宗果处罚200元;(3月6日公司检查,11113底板瓦斯巷部分钻孔未封孔、抽放,引起瓦斯超限复查时未整改。)
机电副矿长帅常姣处罚2800元;(①本次检查十一处电气失爆及两处开关综合保护器短接失效;②3月6日公司检查,副井架空人车急停拉线不起作用复查时未整改。)
书记谢建长(分管生产)处罚200元;(3月14日公司检查11131补风巷净断面不足复查时未整改。)
矿长肖阳、安全副矿长刘剑彪,对3月6日及14日公司检查隐患整改督促不力,各处罚500元;
驻矿安监站长刘伯军对安全隐患整改和电气失爆监管督 17 促不力,处罚1000元。
保华煤矿:
总工程师王翔处罚800元;(3月8日公司检查:①11144风巷局部通风管理差复查时未整改;②1610石门密闭漏风复查时未整改;③11141机巷石门风门无开关传感器复查时未整改;④矿井专项防突设计未上报公司审批复查时未整改。)
生产副矿长李增亮处罚200元;(3月8日公司检查,11141采面上下出口“四对八梁”未按要求架设复查时未整改。)
矿长伍先文、书记王铁林(分管安全),对3月8日公司检查隐患整改督促不力,各处罚500元。
丰胜煤矿:
机电副矿长袁明喜处罚200元;(2月22日公司检查,一偏口到三偏口人车无急停拉线复查时未整改。)
矿长刘爱军、安全副矿长汤文,对2月22日公司检查隐患整改督促不力,各处罚100元。
黔源煤矿:
总工程师梁建明处罚200元;(3月1日公司检查,11123切眼中部转弯处有淋水,巷道高度不够复查时未整改。)
生产副矿长黄庆勇处罚400元;(3月1日公司检查:①11076采面机、风巷超前支护不足复查时未整改;②掩护支架风巷无压架复查时未整改。)
机电副矿长刘建华处罚50元;(本次检查井下电机车长期不使用前后照明灯。)
矿长李顺华、书记刘思美(分管安全),对3月1日公司 18 检查隐患整改督促不力,各处罚300元。
下河坝煤矿:
总工程师高泳处罚200元;(3月2日公司检查,110南大巷修理瓦斯探头落后工作面12m复查时未整改。)
机电副矿长刘湘鸣处罚800元;(本次检查两处电气失爆及两处电煤钻综保无任何保护作用。)
矿长曹立新、书记江文府及安全副矿长唐皓,对3月2日公司检查隐患整改督促不力,各处罚100元。
四、工作要求
(一)各矿对此次安全大检查查处的隐患和问题(详见安全隐患排查整改表),要彻底进行整改,逐条落实到人,由矿长全面负责,驻矿安监站长督促落实。公司将组织复查,对隐患拒不整改或整改不合格的将处罚分管领导200元/条,另对矿长、书记、安全副矿长及驻矿安监站长按相关文件规定进行联责处罚。
(二)矿井在对此次检查的隐患进行整改的同时,要进一步发现和排查治理其它的安全隐患及问题,务必消除生产现场的不安全因素。严格落实各项安全生产工作责任制,加强矿井领导下井带班管理,切实抓好生产现场的安全监管,及时发现和处理问题,确保安全生产。
(三)加强防突及瓦斯超限管理。要严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》、《岩巷掘进防误穿煤层规定》、《瓦斯超限调度处置规定》及地方政府的瓦斯治理相关文件做好防突及瓦斯超限管理工作。严格执行“区域措施先行、局部措施补充”瓦斯防 19 治原则,认真落实两个“四位一体”综合防突措施,加强岩巷掘进地质预测预报及瓦斯超限管理基础工作,防范瓦斯事故。
(四)矿井要认真开展安全生产技术基础资料专项整治月活动及安全质量标准化建设工作,公司四月初将组织安全生产技术基础资料专项检查及一季度安全质量标准化检查,将严格按文件规定奖罚到位。
(五)本次安全大检查的罚款,由安全监管部开具罚款单,经分管领导批准后交公司财务资产部,罚款从本人当月工资中扣除,罚款进公司安全奖励基金。
贵州湘能实业有限公司
2014年3月31日
抄送:公司领导。
贵州湘能实业有限公司办公室
2014年3月31日印发
第三篇:5月份安全检查通报
宏盛集团2017年5月份 安全生产监督检查情况通报
为了落实集团公司安全生产主体责任,强化职能部门服务职能和技术审批,加强作业现场安全管理和文明生产,提升煤矿企业管理水平和安全生产保障能力。公司组织职能部门相关人员对所属企业每月进行定期或不定期的安全隐患排查,现将本月检查情况通报如下:
一、参加人员
公司领导及相关职能部门人员。
二、检查项目
本月安全检查共七项:安全隐患大排查、复产验收基本条件对表检查、地测防治水及雨季“三防”专项排查、环保专项检查、包矿及日常安全检查、驻矿安监组跟班检查、消防安全专项检查。
(一)安全隐患大排查
公司安全监察部组织职能部门全体人员于5月10日在安泰煤矿、5月12日在聚德煤矿、5月22日在安泰洗煤厂、5月23日在聚德洗煤厂进行了安全隐患大排查,共查出问题55条,其中:安泰煤矿20条,聚德煤矿16条,安泰洗煤厂12条,聚德洗煤厂7条。主要问题如下:
安泰煤矿
1、9201回顺辅助运输变坡点未设置挡车装置。
2、8203运顺辅助运输设施未安装(430m)。
3、8203运顺探水允许掘进距离已超过70m,未进行探水。
4、二采区水泵房开关漏电试验按钮锈蚀严重,不能正常使用。
5、二采区水泵房主水仓煤泥沉积多。
6、9103回采回收出来的杂物未及时出井。
聚德煤矿
1、暗斜井变坡点皮带机底托辊不能正常运转。
2、80103综采工作面支架压力表数值与在线监测显示数值误差大。
3、80104运顺皮带机头应设置防止人员坠落的栅栏。
4、80105回顺掘进工作面掘进机未安设喷雾泵。
5、80105回顺风机切换开关备用电源馈电保护损坏。
6、80105回顺掘进工作面开口前未进行探水。 安泰洗煤厂
1、矸石不能及时运出。
2、电葫芦、起重机检修报告未取回。
3、安全生产管理机构,安全科未配备科长。 聚德洗煤厂
1、预处理器加油漏斗及排气孔用破布覆盖。
2、原煤皮带机头瓦斯检查不及时。
3、原煤皮带机皮带存在跑偏现象。
(二)煤矿复产验收基本条件对表检查
公司安全监察部组织职能部门全体人员于5月25日在安泰煤矿、5月26日在聚德煤矿,对照柳林县煤炭工业局新制定的《柳林县煤矿复产验收基本条件排查表》进行了对表检查,除验收表现状描述填写个别数 2 据不正确以外,还存在以下主要问题:
共性问题
1、未设置职业病防治专职机构。
2、放水钻孔矿长未审核签字。
3、无掘进水文地质分析报告。
4、采掘工程平面图未进行“三区”划分。
5、五个“百分之百”不达标(未参加养老、医疗、失业、生育保险,工伤保险参保人员不全;未进行年检)。
6、离岗人员未体检。
7、事故隐患排查台账未按每旬登记管理。
8、未开展安全风险辨识、评估工作。 个性问题 聚德煤矿
1、营业执照已过期,有效期至2017年5月19日。
2、生产要素信息(安全生产许可证、营业执照、水文地质类型、矿长资格证)公告发生变化未变更登记。
3、主斜井皮带机钢丝绳芯在线监测有一块通道板故障。
4、8#集中运输第三部皮带钢丝绳芯在线监测未安装完毕。
5、各种事故隐患排查治理制度未完善装订成册。 安泰煤矿
1、防治水5种基本矿图中有2种矿图未每半年修正一次。
2、每年一次的职业病危害因素检测和三年一次的职业病危害现状 3 评价聘请的中介单位资质未在省厅备案。
3、9#运输大巷的皮带机未安装在线监测。
4、架空乘人装置减速器未设置油温检测装置。
(三)地测防治水及雨季“三防”专项检查
根据2017年安全生产重点工作安排,公司技术管理部组织相关人员对两矿两厂进行了地测防治水及雨季“三防”专项检查,共排查出问题30条,其中:雨季“三防”19条,地测防治水11条。主要问题如下:
共性问题
1、采区水仓淤泥已满,清理不及时。
2、掘进巷道水沟不畅通,滞后工作面严重。
3、雨季“三防”应急演练未按计划时间进行演练。 个性问题 聚德煤矿
1、救护楼背后排水沟内垃圾杂物未及时清理。
2、副井与人行斜井口防洪沙袋备用数量不足。 安泰煤矿
1、雨季“三防”应急物资库物资储备不全,无台账记录。
2、高位水池水沟有两处较浅,出水口暗井被淤泥堵满,未及时清理。
3、雨季排查未按制度进行,缺少排查记录。
4、缺少雨季“三防”值班人员名单表。
5、8203运输顺槽超前探放水不及时。
4 聚德洗煤厂
1、防洪防汛应急物资种类与方案不相符。
2、原煤场地西部水沟淤泥未清理。
3、主厂房外水沟内有杂草杂物。
4、防洪及地质灾害排查不按管理制度执行。 安泰洗煤厂
1、南部护坡底出水不畅。
2、南部护坡顶部排水出口已堵,从护坡上流至厂区内。
3、雨季“三防”专用物资未存放在专用库房内。
(四)环保专项检查
国家对环保检查越来越严,标准越来越高,针对这一情况,公司领导安排职能部门对两矿两厂环保方面进行常态化检查,本月检查存在的主要问题如下:
共性
1、原煤仓顶部未封闭。 个性 聚德煤矿
1、生活污水处理后直排,不循环使用。
2、调节池检查井内有积水,水泥墙体开裂。
3、矿井污水处理站1#旋流澄清池排泥闸阀漏水。
4、脱硫车间2号脱硫塔循环泵不能使用。 安泰煤矿
1、布袋除尘系统不能正常使用。
2、生活污水处理缺活性污泥,不能正常使用。
3、矿井水处理后直排,不循环使用。 聚德洗煤厂
1、布袋除尘器没有运行记录和维修记录。
2、筒仓场地排水沟沉积污泥杂物。
3、产品场地地面扬尘、卫生差、有杂物。 安泰洗煤厂
1、厂区洒水收集池未实现闭路循环,且部分地面雨水无法进入雨水收集池。
2、付产品不能及时运走,场地露天堆放。
3、下曹家坡矸石场未彻底覆盖处理完善。
(五)包矿及日常安全检查
包矿组包矿检查及日常安全检查共查出问题23条,已全部整改销号。
(六)驻矿安监组跟班检查
两矿驻矿安监组对县煤炭局安全检查提出问题进行了督促整改,均已销号。
(七)消防安全专项检查
公司保安部对公司及各单位消防设施、用电、防火安全进行了专项检查,共查出问题46条,其中16条已整改,30条正在整改中,具体问题详见5月份消防安全检查情况通报。
三、采取措施及手段
1、公司每次检查所查出的隐患和问题都认真填写到宏盛集团安全隐患排查治理责任落实表上,并严格执行“谁检查、谁签字、谁负责”和“谁检查、谁复查、谁销号”的原则;
2、公司包矿组日常查出的问题,由包矿组负责跟踪复查销号;
3、对检查不负责任的职能部门人员,从严处理;
4、对公司检查所提出的问题及隐患不是由于客观因素而造成整改治理不及时、不到位、不彻底、不完善,每发现1条,处罚负有责任的矿级领导及科队长至少200元,上不封顶。
四、安全状况:平稳
五、处罚情况
本月总计处罚46610元,其中:
聚德煤矿抓“三违”完成162人次,其中“过三关”18人次,共计罚款14860元;
安泰煤矿抓“三违”完成235人次,其中“过三关”48人次,共计罚款18950元;
聚德洗煤厂抓“三违”完成39人次,共计罚款5700元; 安泰洗煤厂抓“三违”完成48人次,共计罚款7100元。 附件:
1、2017年6月份工作安排;
2、煤矿安全管理人员各项考核汇总表;
3、煤矿班组建设奖罚审批表;
4、洗煤厂抓“三违”考核指标汇总表;
5、公司领导及“三大职能部门”人员下井次数汇总表。
2017年6月份工作安排
安全监察部
1、督促煤矿做好2017年第16个”安全生产月“各项活动,组织举办“安康杯”安全生产知识竟赛活动。
2、督促煤矿对市煤炭局检查提出的问题制定整改方案,逐条逐项落实责任人进行整改,公司组织人员进行专门验收。
3、组织对上次安全生产标准化各专业查出来的问题进行验收。
4、继续跟踪关注安泰9103回采搬家倒面期间的安全工作。 生产经营部
1、协助聚德煤矿对5#皮带运输系统存在的问题进行改造。
2、协助安泰煤矿9201综采设备的安装工作。
3、督促两矿两厂完成6月份“安全生产月”的各项应急演练活动。
4、落实公司煤炭监管信息平台后续建设项目协议的签订和项目的施工。
5、完成刘聚35KV线路12号铁塔安装工作。
6、完成罗家坡深井施工电源和枣窑新农村建设施工电源的安装。 技术管理部
1、组织开展一次地质灾害专项排查工作。
2、组织开展煤矿防治水分区管理工作。
3、关注聚德煤矿80204工作面回风顺槽水文地质探测工作。
4、督促安泰煤矿9103工作搬家后尽快封闭。
第四篇:10月份安全检查情况通报
宁高新通道暨宁高城际轨道二期土建工程现场指挥部文件
宁交轨道指安发[2013]39号
10月份安全检查情况通报
南京宁高新通道建设有限公司、各参建单位:
为进一步落实省交通厅开展“防坍塌,防坠落,反三违”专项活动的要求,指挥部结合工程特点,按照“防坍塌,防坠落,反三违”活动专项方案的总体部署,于2013年10月11日—2013年10月13日对四家参建施工单位施工现场的安全防护设施进行了检查,现将本次现场检查发现的问题通报如下:
一、基本情况
本次检查主要针对施工现场的安全防护设施:路基单位的人员防护,基坑防护、交通安全防护设施;桥梁单位的人员防护、拌合站、预制场、钢筋加工厂安全防护设施、钢栈桥、支栈桥、钻孔平台防护、围堰安全防护、墩柱、盖梁施工安全防护、梁板安装安全防护。四家施工单位基本上都按照安全规范对人员防护与基坑、钢栈桥等施工现场设置了安全防护设施。但是检查中也发现若干易被忽视的不足之处:有个别人员没有按要求佩戴个人防护用品;交通安全设施不规范;基坑防护设施有缺失,无人维修;临水、临边与下部结构防护不到位,没有完全覆盖施工现场。
二、存在问题
1、中交隧道工程局有限公司
(1)路边临边防护出现破损并且没有加固。(编号001)
(2)基坑防护栏杆破损,无人维修。(编号002)
(3)现场带班公示牌没有按照要求填写相关内容。(编号003)
(4)路面与基坑存在高度落差,没有设置任何防护栏杆,极易发生陷落危险。(编号004)
(5)如图该施工人员的特种作业操作证已到期,未及时复审年检。(编号005)
(6)基坑安全防护栏杆缺失,存在安全隐患。(编号006)
(7)安全警示牌损坏,应予以更换。(编号007)
(8)行车限速牌被障碍物遮挡,驾驶人员无法看清。(编号008)
2、中交第二航务局有限公司
(1)未按照安全规范设置员工进出通道。(编号009)
(2)孔洞四周未设置防护栏杆,孔洞盖板未全部安置。(编号010) (3)工人上下通道不牢固,存在安全隐患。(编号011)
(4)墩柱施工未设置安全防护设施,存在安全隐患。(编号012)
(5)拆模作业中对施工人员没有有效的安全防护设施。(编号013)
(6)吊车在吊装作业中,吊物下面有人站立,且无人出现管理干预。(编号014)
(7)工人进出通道过短,存在安全隐患。(编号015)
(8)施工单位未对暂不施工的支栈桥部分进行有效封闭,且防护栏杆缺失。(编号016)
(9)氧气瓶与乙炔瓶存放处未设置醒目的安全标示牌。(编号017)
(10) 测量平台的上下通道破损,无人维修。(编号018)
(11)钢栈桥临边防护破损,未予以更换。(编号019)
(12)钢栈桥缆线盒破损。(编号020)
(13)成孔后的盖板设置不当,容易造成跌落隐患。(编号021) (14)立柱、盖梁施工人员在桥面施工过程中未佩戴安全带,防护措施不到位。(编号022)
(15)人行通道防护缺失,未有效固定。(编号023)
(16)盖梁模板安装过程中对施工人员无有效的防护措施。(编号024)
(17)盖梁施工防护缺失、施工通道违规设置。(编号025)
(18)未设置安全通道,模板违规进行起吊安装。(编号026)
(19)现场照明设施不符合要求,损坏未及时更换。(编号027)
(20)主桥施工点未合理设置危险品存放点。(编号028)
3、中交第二工程局有限公司
(1)现场氧气瓶与乙炔瓶未按标识分类摆放。(编号029)
(2)钢筋加工场电焊机缺少开关箱,未按照“一机一闸”的用电要求设置。(编号030)
(3)龙门吊行道线缺失。(编号031)
(4)开关箱内的电线连接错误,易造成电力隐患。(编号032)
(5)行车破损无人修理。(编号033)
(6)施工现场电缆线摆放凌乱,无人管理。(编号034)
(7)现场施工人员随意连接临时用电。(编号035)
(8)施工人员在没有任何防护设施的条件下开展工作,存在安全隐患。(编号036)
(9)施工现场电力开关箱设置不符合安全规范。 (编号037) (10)在工人生活宿舍区域摆放液化气包,且未按要求配备消防器材。(编号038)
(11)电割机未设置防护罩。(编号039) (12)施工现场出现临时搭设的工人简易宿舍棚。(编号040)
(13)拌合站周边未设置任何安全警示标牌。(编号041)
(14)现场起重作业中起重臂下还有工人在作业。(编号042)
(15)防护栏不牢固且未安装安全网。(编号043)
(16)上下通道没有安装防滑设施。(编号044)
(17)施工人员在拆模过程中没有设置任何保护措施,存在安全隐患。(编号045)
(18)现场临边防护破损严重,存在安全隐患。(编号046)
(19)起重施工作业中悬吊物未配备牵引绳进行牵引。(编号047)
三、整改要求
1、个人防护用品须严格按照规范配备齐全,作业班组负责人须认真落实班前检查制度,每日开工前认真检查穿戴情况,随时提醒从事高危作业的工人防护用品规范使用。
2、项目部组织人员对全线的基坑防护进行检查,没有防护设施的要及时安装,损坏的要进行维修与更换,整改必须于10月30日前全部完成。
3、对钢筋加工场、梁场等施工现场的用电设备必须要按“一机一闸”的要求的进行安装,电焊机严格按照规范要求安装降压漏保。
4、对桥梁施工现场的临边、临水防护设施,项目部要组织人员进行检查,对已损坏的防护设施进行维修与更换,增设便桥维护人员定期检查维修,保证防护设施完好。
5、工人的进出、上下通道要按照安全规范设置,10月30日前,现场不符合规范要求人行通道、扶梯、防护设施一律不得使用。
6、针对本次检查发现的问题,所有项目部应高度重视,组织专人逐项落实整改,并对在施工区域责任范围内的防护设施开展一起全面地检查,排除安全隐患。
7、各参建项目部在必须在10月30日前完成整改,总监办在项目部整改完毕后3日内逐条检查整改落实情况,并附检查意见后上报指挥部安全保障部。指挥部将对上述问题进行抽查,如发现未按要求整改到位,将按照安全奖惩办法对责任单位进行处罚,对隐患作业点进行停工直至整改完成,整改费用不得在安全生产费用中计量。
各参建单位应高度重视安全防护设施的管理,项目部应加强防护设施的日常管理,定期开展安全防护设施的检查,切实做好防护设施的维修工作,确保施工人员在工作过程中的安全。 附件:现场问题图片
二〇一三年十月二十二日
(此页无正文。)
主题词:安全 检查 通报
——————————————————————————— 南京市交通运输局轨道工程建设指挥部 2013年10月23日印发 ——————————————————————————
第五篇:一月份消防安全检查通报
对各部门、各部位进行了消防安全落实工作的检查,主要存在着一下几方面的问题:
1、 一些员工对“四个能力”和应急疏散程序掌握不熟悉;
2、 消防设施设备人为损坏,涉及部门没及时上报和报修;
3、 遮挡疏散标识和通道现象严重;
4、 易燃易爆物品管理不严格,废纸箱及垃圾不能及时清理;
5、 酒店区域员工抽烟情况普遍存在;
6、 宿舍电器、电线使用混乱;
7、 防火门不能落实常闭式管理;
8、 本部门消防安全教育管理薄弱。
针对检查出来的安全隐患,各部门要高度重视,加强培训,严格管理,切实落实各项消防安全管理规定,增强员工安全防火意识,避免各类火灾事故的发生。
二月份为消防安全整改月,“两会”召开前要对各部门开展消防安全工作落实的检查验收,对检查结果进行点名通报。
居安思危
思则有备
备则无患
安保部
2015.02.02