主要业务指标完成情况
第一篇:主要业务指标完成情况
统计局主要指标完成情况
一、 保证全县统计数据的真实性、准确性达到100% 我局严格按照有关法律法规对全县的统计数据进行审核,在保证统计数据的真实性的同时,保证了准确性达到100%,年内数据没出现差错。
二、 年内搞好各项调查及分析
我局在原有调查制度的基础上,在省、州上级业务部门的精心指导下,年内进行了畜牧业抽样调查、农村住户抽样调查、城镇住户抽样调查、农产量抽样调查、劳动力抽样调查、贫困监测抽样调查、群众安全感调查、个体商业抽样调查、规模以下工业及个体工业抽样调查、人口变动抽样调查等调查,按上级要求及时上报。截止11月中旬共撰写统计信息63期。
三、 做好各部门数据协调,并年内不出现差错 我局对统计的数据及时与各相关部门进行协调衔接,年内无差错。
四、 认真搞好第二次农业普查的各项准备工作,继续搞好经济普查发布、历史数据调整和资料开发利用
第二次全国农业普查是重大的国情国力调查,认真搞好第二次农业普查对于进一步弄清,全县农业资源状况,推动农业结构调整,落实科学发展观,实现农业可持续发展,为全面建设小康社会有着重要的意义。年初成立了以主管农业
的副县长为组长的领导小组,并设立了办公室,由统计局局长担任办公室主任,全县范围内抽调了15名办公室工作人员。同时,各乡镇、省、州驻县各单位相继成立了办公室、抽调普查指导员、普查员,全县共抽调普查指导员253名,普查员60名。在正式普查开始之前进行了广泛的宣传动员工作,宣传共悬挂横幅3条,张帖标语50余条,展示展板2块。于9月中旬进行了农业普查方案布置会议暨普查培训共有150余人参加;10月9日完成了普查小区示意图的绘制工作;10月30日完成了普查摸底工作;11月1日,根据全省统一部署,我县第二次全国农业普查正式入户登记工作开始。我县抽调的农业普查办公室的15名普查指导员每三人一组,对全县所辖三乡二镇进行包干,全面深入三乡二镇指导农业普查入户登记工作。目前我县的此项工作在入户登记审核汇总阶段。
依据经济普查数据,年初完成了地区生产总值、商业历史数据的调整。
五、 保证县政府网站正常运转
政府网站安全正常运转,人员已初步到位,在资金紧缺的情况下,开通了局域网,实现了宽带接入和资源共享,各种数据全部实现网上传输。在2006年8月实现了全省统计“县级内网”的开通,至此,我局实现了省、州、县三级统计内网的链接。
六、 我局的各项工作得到了上级部门的好评:全国1%人口抽样调查获全国“先进集体”称号、统计基层基础获全国“先进集体”称号、统计执法获全省“先进集体”称号等。
七、 2006年主要经济指标预计完成情况
(一)、预计2006年地区生产总值达32362万元,按可比价计算,比上年增长10.2%。超年计划0.2个百分点。其中:第一产业完成增加值12612万元,增长5.8%;第二产业完成增加值4695万元,增长9.04%;第三产业完成增加值15055万元,增长14.6%。
(二)农牧业生产情况
1、农业生产情况
预计青稞单产量181公斤/亩,同比减产27公斤/亩;油料单产量79公斤,同比减产3公斤/亩。
2、畜牧业生产情况
预计本年全地区育活各类牲畜45.28万头(只),繁殖成率77.33%,同比提高0.19个百分点;出栏各类牲畜42.39万头(只),出栏率39.78%,同比下降0.69个百分点;出售各类牲畜31.6万头(只),商品率29.66%,同比下降0.74百分点;总增各类牲畜43.95万头(只),总增率为41.25%,同比提高1.28个百分点。其中县属育活各类牲畜43.53万头(只),比上年同期42.65万头只增长2.1%;繁殖成活率78.33%,
比上年同期提高0.93个百分点;出栏各类牲畜42.01万头(只),出栏率为41.17%,同比提高0.89个百分点,其中羔羊出售11万只;出售各类牲畜31.22万头(只),商品率为30.6%,同比提高0.83个百分点;总增各类牲畜42.21万头(只),总增率为41.37%,同比提高1.1个百分点。县属羊肉产量5780吨,比上年同期提高2.2%。
(三)、工业生产情况
预计2006年全地区完成增加值1161万元,同比增长
7.9%;其中:规模以上工业企业实现增加值663万元,同比增长4.9%;规模以下实现增加值498万元,同比增长12.4%;全地区完成现价产值3343万元,同比增长16.9%;其中:规模以上工业企业完成现价总产值2235万元,同比增长37.2%;规模以下完成现价总产值1108万元,同比增长12.5%。预计完成原煤5万吨。
(四)、县属固定资产投资完成情况
预计县属开工投资项目44个,完成9636万元,完目标任务的101.4%,同比增长17.16%。县属预计中按开工时间分:续建项目有11个,计划总投资12765万元,本年预计完成3226万元;新开工项目33个,计划总投资6495万元,预计完成5760万元,城乡私人650万元。
(五)、社会消费品零售总额
预计全县完成社会消费品零售总额8922万元,同比增
长12%。其中:国有经济1182万元,同比增长23.64%,占社会消费品零售总额的比重为13.2%(下同);个体经济7704万元,同比增长11.01%,比重为86.3%;私营经济36万元,同比下降10%,比重为0.4%。个体经济成为拉动消费品市场的主要动力。预计2006年个体私营经济从业人员达到2471人,个体私营经济增加值达5653万元。
(六)财政收支情况
预计完成地方一般预算收入1167万元,完成目标任务的100%。
(七)、城乡居民收入不断增加
预计2006年我县城镇居民人均可支配收入达6891元,同比增长14%。完成目标任务的103.23%。
预计2006年农牧民人均纯收入达3051.88元,完成目标任务的100.06%,同比增长7.94%.其中农民人均收入达1344.55元,比上年的1309.6元增加61.85元,增长2.67%;牧民人均收入达3314.2元,比上年的3057.8元增加256.4元,增长8.39%。
第二篇:美海区人口计生主要指标完成情况汇报
迎难而上强势推进
全面完成人口计生工作目标
----美海区人口计生主要指标完成情况汇报
针对前三季度人口和计划生育重点工作进展缓慢,发展不平衡,效果不显著,整体工作出现滑坡的严峻形势,我区在市人口计生委的指导、帮助下,对照人口计生目标管理责任制各项指标和存在的问题,整合人力、集中时间,迅速开展为期三个月的“突击冲刺行动”,掀起计划生育活动高潮,逐项解决薄弱环节和突出问题,扎实地推进人口计生总体工作。
一、指标完成情况
(一)三大指标完成情况。
根据报表反映, 2009年10月1日至2010年8月30日,全区期末总人口人,已婚育龄妇女人,出生人。三大主要指标即出生率‰,比去年同期减少个千分点;符合法定生育率%,比市里下达的指标高2.79个百分点;出生人口性别比为,比市下达指标以下低个比值。
(二)节育措施落实情况。
2009年10月1日至2010年8月30日,共落实“四术” 例,其中结扎和吉妮环共例,比去年同期增加例,当 1
年结扎及时率%,比市里下达的指标低0.59百分点(9月1日到9月13日,我区共完成结扎和吉妮环例,累计完成例,当年结扎及时率已达%,达到市里下达%的指标);历年长效节育措施率%,比市里下达%的指标高%。
(三)社会抚养费征收情况。
共征收社会抚养费万元,超额完成市里下达万元的征收任务。
(四)身份证录入情况。
截至2010年9月13日,我区2岁以上身份证录入率已达到%,详细户籍地录入率%,是目前全市进度最快的,当然离市下达的%以上还有很大差距。目前,各镇街正加紧录入工作。
二、主要做法
(一)加强领导,做到计生和换届两不误。
针对村级组织换届,领导层薄弱的问题,区里明确将镇(街道)驻村工作组组长作为该村计生工作第一责任人,工作组成员、包点计生协管员、村计生员是计生工作具体责任人,同时把计生任务完成好坏作为村(居)换届中衡量干部的一项重要指标,确保在村级换届期间各项计生基础工作和“四术”工作的顺利开展。
(二)集中突击,迅速掀起计生活动高潮。
从7月份开始,利用三个月的时间,集中人员、集中时间、集中精力在全区广泛深入地开展“集中突击冲刺行动”,迅速掀起计划生育活动高潮。各镇街将突击活动任务指标下达到班子成员及工作组,制定严格措施,倒排工期计划,分级负责,个案到人,强力攻坚,要认真查找工作中的存在问题,剖析问题的根源,确保目标任务的完成。
(三)强化管理,形成奖罚分明的工作机制。
按照我区统一部署,梳理并完善了各项人口计生工作制度,包括《领导干部计划生育层级管理制度》、《基层计生队伍管理制度》、《孕情管理制度》、《避孕节育工作制度》、《计划生育行政执法制度》等,以制度的制定、责任的分解、绩效的考核来推进整体工作,对计生协管员、计生员进行整顿,加强绩效考核,实行末位淘汰,形成奖罚分明的工作机制,充分调动起基层计生人员的工作积极性,不断夯实基层基础。
(四)以人为本,组织开展流动人口清理活动。
结合基层文明执法专项治理,认真组织开展流动人口计划生育专项整治活动,进一步摸清我区流动人口底数,加强区域合作、部门间合作,确保信息质量,并做好免费服务,实现流动人口管理服务“一盘棋”。
(五)抓紧落实,确保各项计生工作指标的完成。
定期召开计生工作分析会,对照责任书各项任务指标和
考核办法,把目前尚未完成的工作任务分解下去,落实到相关单位和责任人,区委督查室定期检查督促,确保各项计生工作指标的完成。
(六)非常手段,抓好长效避孕节育措施的落实。
组织各镇(街)认真谋划,抽调精兵强将,采取超常规措施,彻底扫清手术库存,要实行日报告、零报告制度,确保长效避孕节育措施的落实,避免非意愿性妊娠,加大法定外怀孕补救措施的落实力度和外寄手术证明审验工作,增强补救效果,控制法定外生育。要把控制政策外生育当着重点工作来抓,对发现的政策外怀孕要集中人力、物力、做艰苦细致的工作,确保发现一例,处理一例。
(七)计卫民协作,规范孕情跟踪管理。
第三季度在市里的排名中我区失分较多的项目就是孕情掌握率,从7月份开始,我们采取了如下措施:
1、协调民政局婚姻登记处,在新婚夫妇登记及孕检时,发现孕情,按月报送我委,经过半个月的运行,效果明显;
2、规定各镇(街)在审批生育指标时,必须与申请人见面,进而掌握孕情;
3、规定发放《免费孕检优惠证》时必须必须与申请人见面,进而掌握孕情;
4、规定各镇(街)每个月必须到孕检抄录孕检妇女名单,进而掌握孕情;
5、加快全员身份证录入工作,全面掌握育龄妇女名单,采取村(居)计生员包干制,定期上门核查,掌握孕情。
上述措施将大大提高我区明年的孕情掌握率。
(八)上下联动,强化分娩信息核查工作。
1、给每个辖区医院派一名指导员,帮助检查医院登记情况,及时纠正不规范的记录;
2、上下联动,计卫联动,对要求登记住址在我区范围的,第一时间上门核查,全面了解对象的信息,落实责任单位和责任人。
(九)实时监督,加大流动人口网络信息管理力度。 从7月份开始,我们采取了如下措施,加大流动人口计划生育网络化协作工作及信息交换工作:
1、定人、定任务、定完成时限,每个镇(街)都安排专人负责,每周安排任务,规定完成时限;
2、提前介入,全程监督,改变以往各镇(街)月底将信息录入后,区计生委才统计的办法,安排专人,提前实时监督,及时整改。
(十)对照目标,提前谋划年终迎检工作。
按照一流标准,一流质量的要求,提前准备,精心谋划迎检准备工作。认真对照目标责任书内容,逐项对照检查,及时发现和掌握工作中的问题,及时采取措施查缺补漏,确保各项目标任务如期完成。区计生委及时印发镇(街)、村
(居)计生迎检工作材料目录,指导镇(街)、村(居)按照考核方案要求,逐条逐项完善各种软硬件迎检资料。
目前距离计生年末仅有16天时间,我们将进一步强化措施落实,全面攻坚,全速冲刺,确保年终计划生育各项目标任务的如期完成!
二〇一〇年九月十四日
第三篇:关于主要经济指标完成情况的汇报
市 发 改 委
根据会议安排,现将发改委牵头主要经济指标完成情况及大项目建设进展情况汇报如下:
一、主要经济指标完成情况
今年以来,全市上下紧紧围绕“全省**、争当排头兵”的发展定位和“**、**突破”目标要求,锐意进取,团结实干,经济社会保持良好的发展势头,主要经济指标按照时间节点任务稳步推进。
1、GDP增长保持在预期目标区间。上半年我市完成GDP **亿元,按可比价格计算增长**%,增幅虽高于全省平均增幅**个百分点,但落后于计划目标增幅**个百分点,低于**计划调整后目标**个百分点。从拉动经济增长的“三驾马车”增幅来看,投资增长**%、消费增长**%、出口增长**%,预计全年GDP增幅将确保完成人代会确定的增长**%的计划目标,实现经济**计划GDP增长**%的目标任务还有一定的差距。
2、大项目建设取得明显成效。大项目突破年集中调度的**个项目中,其中续建**个,新建**个,总投资**亿元,今年计划投资**亿元。上半年,已竣工项目**个,**个正在加快推进,完成投资**亿元,完成全年计划的**%,新建项目开工率达到100%,完成投资额和开工率居全省首位。**个重点产业项目建成项目**个,在建项目**个,**个前期工作项目扎实推进。已建成和在建的**个项目完成投资**亿元,完成全年计划的**%。****************等**个项目建成;****************等**个项目正在加快建设。在大项目建设的拉动下,全市投资保持良好增长势头,完成规模以上固定资产投资**亿元,占全年计划的94.2%,增长24.8%,基本达到人代会确定增长25%的计划目标,增幅比一季度高**个百分点,投资形势逐月逐季好转。但离全年增长**%的工作目标还有一定差距,仍需继续努力,确保完成。
3、服务业指标完成全年任务压力较大。今年的服务业发展不乏亮点,**********等一批重大服务业项目先后开工或投入运营,************被确定为全省三大载体建设重点项目,**家企业完成主辅业务剥离工作,新增地方财力*****多万元,并且连续两年我市被省政府评为“全省服务业发展先进市”。但由于上级统计制度还不健全,我市服务业指标数据还不能完全反应实际发展水平。上半年完成服务业增加值**元,占GDP比重为**%,比去年同期下降了**个百分点。***市长、**市长多次召集召开调度会议,就服务业统计问题进行安排部署,我们也会同统计、地税等有关部门多次到济宁市就服务业有关数据进行协调沟通,预计三季度会有较大提升。虽然完成全年计划的难度较大,但还要努力实现服务业增加值增长**%,占GDP比重为**%的计划目标。
二、下步工作措施
差距摆在面前,时间非常有限,无论如何我们都要坚定信心不动摇、咬定目标不放松,进一步加大工作力度,抓紧弥补欠账不足,确保全面完成各项任务目标。
(一)努力争先进位。切实发挥好省评价考核牵头部门作用,协调**个承担考核任务的部门认真研究考核办法,分析指标完成情况,全面掌握各单项指标在省的位次,找准差距和不足,加大向上级业务部门的沟通协调,一周一调度,利用最后一段时间抓紧弥补赶上,力争牵头的各项指标在总量和增幅的大幅提升,确保在全省位次较大前移。
(二)全力加快推进项目建设。采取“全方位倒逼工作法”,对部分进展相对缓慢的项目做好工作台账,将时间节点、任务目标具体到天、明确到人,每天一调度,每周一通报,跟踪督导,确保取得成效。对四个前期项目,抓紧办理各项手续,一旦具备开工条件,马上开工建设。
(三)全力做好服务业各项指标的统计和上报。会同统计、财政、地税、交运、商务、人行等部门对服务业发展的有关数据进行系统的分析和梳理,对上报的数据科学把握、查缺补漏,找准数据欠账的根本原因,有针对性的开展工作,真正把各项工作成绩全面、客观的反映到指标上、体现到数据上。
第四篇:上半年主要经济指标完成情况
1、规模工业总产值完成27639万元,占总任务的50.7%。
2、新增投资500万元以上工业项目3个,总注册资本1亿元,分别是:福建省五公子食品有限公司,总投资1.6亿元,注册5000万元;福建中灿包装有限公司,总投资5000万元,注册3000万元;漳州市富海食品有限公司,总投资1亿元,注册2000万元。
3、工业固定资产投资9590万元,完成任务的38.4%,快报固定资产投资额12275万元,完成任务的38.4%。
4、外贸出口额2500万美元,完成年任务的52.1%,工业税收完成686.7万元,占年任务的52.2%。
5、向上争取项目无偿补助资金655.4万元,完成全年任务数。
6、完成财税收入876万元,占年任务的50.05%,其中:国税完成675万元,地税完成201万元。
三、上半年项目建设工作情况
(一)项目工作进展情况
1、省、市、县重点建设项目及中央扩大内需项目4个,总投资2421万元,其中:第六期四都海堤强化加固建设项目已完成投资650万元,完成工程量土方5.2万立方米、石方2.4万立方米、砼3200立方米;港口、后港片农发土地整理项目已完成投资330万元,完成总工程量的80%;东峤土地开发项目工程进展顺利,已完成总工程量的45%;三湖小学新校区建设项目已完成投资320万元,完成建筑面积3200平方米。
2、在建工业项目5个,其中海利自来水、海利水产(二期)、洋利水产进展顺利,预计8月份可完工;铭兴食品、华高电源受各种因素影响,进展较慢。不列入工业项目的佳峰燃气公司总投资1000万元,已完成建设,正在试投产;投资2000万元的杏鲍菇食用菌项目已完成投资1600万元,厂房已建好,正在建办公楼和场地整理及设备安装。
3、外资项目实际到资空白,拟建项目正在报件中,实际新开工无。
4、2009年为民办实事项目3个,除了上述四都海堤六期强化加固项目和海利自来水项目外,还有一个是港口三级渔港建设项目,现已完成投资125万元,完成总工程量的70%。
(二)主要措施
1、领导重视。县领导亲自挂钩企业,协调企业投建中碰到的具体问题,如帮助企业融资、迁改线路、解决企业办证的有关问题,让企业有信心,更有决心发展。
2、抓住重点,搞好服务。充分发挥“海利水产”的龙头作用,帮助企业融资,协调解决其实际困难,使其良好地运行,拉动了区域经济的发展。
3、加大项目投建力度。一方面千方百计催促业主增加投资力度,集中投入,加快建设进度;另一方面积极帮助企业解决投建中的具体问题,特别是杆线迁改、铺设管道及善后处理等问题。铭兴食品、海利自来水、洋利水产、海利二期工程等进展顺利。
4、扩大招商,采用以商引商,以情招商等办法,加大工作力度,目前已新注册3家(五公子食品、中灿包装、富海食品),在谈项目3家(澄海的毛织、玩具、浙江的汽车配件)。
(三)存在问题及原因
1、四都工业基础薄弱,产业琏短,基础设施配套相对滞后,园区的道路、给排水、电力、电信等配套不尽完善,影响到项目的引进、落地。
2、项目建设进度总体较慢,主要表现在:一是受全球金融风暴影响,业主投资信心不足,建成的不敢正式投产,在建的进度放慢;二是受规范建设报件影响,拟建项目如中灿包装、晖宏冷冻、欧尚制衣等,尚在等待报件审批;三是企业自身投资方向问题,如五公子食品要等到洋利水产、海利自来水厂建好后再投建,华高电源受其泉州大华集团总部生产需求的影响,仍在考虑其投资力度,总体进展慢。
3、引进企业偏少,在谈项目多,落户少。由于以项目带开发的用地规范问题,土地办证手续繁杂,时间拖长,加上镇财匮乏,未能提供现成的熟地,影响投资者信心。
4、由于石料等建筑材料供应不足,不能满足施工进度的需求,导致六期海堤强化加固项目等工程施工进展缓慢。
(四)下一步打算
1、进一步加大项目的投建力度,特别是在建项目要加快其进度,争取几家尽快建成投产;拟建项目要促使建设报件得到审批,进入动建,形成良好的工作局面。
2、继续加快园区基础设施建设,配套完善水、电、路等设施,使园区的功能进一步凸显出来。
3、加大招商引资力度,提高以情招商、以诚招商、以商招商的工作成效,使在谈项目能顺利落户。
4、搞好服务,优化环境。落实好《国务院关于支持海西建设若干意见》和苏区县的优惠政策,上下联动,通力协作,帮助企业解决实际困难,使企业来的放心、住的安心、办的顺心,推动四都工业的进一步发展。
5、为确保六期海堤建设等扩大内需项目的施工进度,建议县政府协调有关部门解决石料供应问题。
三、社会治安稳定情况:
今年以来,镇党委、政府高度重视综治工作,牢牢把握“稳定压倒一切”的原则,认真处理好稳定和发展的关系,把综治工作摆上党委、政府重要议事日程,列入年度工作计划和经济发展规划,充分发挥综治平台作用,保持社会大局稳定,努力为“工业立镇”发展战略创造良好的社会环境。半年来,在县委、县政府的领导和县综治委的指导下,经过全镇各级干部、广大群众的共同努力,综治工作取得了一定成效,突出治安问题得到有效的整治,社会治安明显好转,群众稳定意识、安全意识、法律意识进一步提高,各种矛盾纠纷明显减少,社会安定、稳定。
(一)加强综治工作的组织领导。
1、为保障综治各项工作扎实有效开展,镇党委、政府把落实综治工作领导责任制作为一项重中之重的工作任务来抓,多次召开大型综治工作会议,向各村(居)党支部书记、村主任签发《综治责任书》,制定镇村干部责任人,把综治工作责任制层层分解、具体到人,严格实行综治一票否决制;
2、在镇财紧张的情况下,将综治经费列入财政预算,确保投入到位,有效地保障了综治工作的顺利开展;
3、建立治安稳定形势分析会和矛盾纠纷排查调处等工作制度,半年来由镇党委书记、综治委主任主持召开了治安稳定形势分析和治安稳定联席会2次,及时地分析、处理好我镇社会治安突出问题和矛盾纠纷问题,把综治工作措施落到实处,有效防止激化、平息纠纷、化解社会不稳定因素;
4、持续深化平安创建活动,推动平安建设向纵深发展,巩固平安建设创建工作的成果,拓展创建范围,充实创建内容,有力地提升了“平安四都”创建水平,不断扩大创建效应;
5、
加大综治宣传工作力度,把宣传发动工作始终贯穿在综治工作过程中,认真开展形式多样、内容丰富、广泛参与的宣传活动,印发大量宣传材料、村村开播综治广播、积极开展综治人员入户访谈、增设多个综治宣传标语、广告牌、多次组织宣讲队、宣传车进村宣讲,营造浓厚氛围,取得了良好的社会效果,有效地提高了我镇的“三率”工作水平;
6、坚持“严打”工作方针,积极开展海上治安重点整治,不断加大打击整治力度,有效改变了治安面貌,确保了辖区的平安、和谐、稳定,群众安全感增强。
(二)加强综治工作队伍建设。
1、不断深化对综治队伍的理想、信念和宗旨意识教育,使之爱岗敬业,自觉构筑起坚强的道德防线,提高防腐拒变能力,切实当好镇党委、政府的助手,实现我镇综治工作新局面。
2、建立治安防范工作机制,调整充实治安巡防大队,设立3个直属中队和21个分队,以四都派出所、林头边防所为骨干,以群众力量为依托,积极完善人防、物防、技防结合、专群结合的社会治安防控体系,增强预防和控制犯罪能力,提升了对社会治安局势的防控能力。
3、建立起矛盾纠纷排查网络,形成镇有中心、村有调委会、组有民调小组、信息员、调解员的民调网络大调解格局,做到一般矛盾纠纷不出村、重大矛盾纠纷不出镇。
(三)开展创建“平安企业”活动,营造良好发展环境。
进一步完善平安企业创建工作运行机制,认真落实企业内部安全保卫工作责任制,不断扩大“平安企业”创建的工作覆盖面,明确企业参与综治平安建设与工作的主体地位,为企业发展创造安全有序的生产环境、和谐稳定的周边环境、良性互动的用工环境、公平正义的法治环境和高效优质的投资环境。
第五篇:2015年上半年主要经营指标完成情况
1、收入
2015年1-6月收入计划为4600万元,实际实现收入5273.16万元,比计划增收673.16万元,增幅14.63%;
全年收入计划1.7亿,1-6月份完成年度计划的31.02%。
2、利润
1-6月累计利润计划640万元,1-6月实现利润804.88万元,比计划增盈164.88万元,增幅25.76%;
全年利润计划为1600万元,1-6月份完成全年利润计划的50.30%,实现了收入过半利润过半的目标。
3、人均工资
截止2015年6月底本期在岗人均18789元。
4、资产、负债、所有者权益情况
截止2015年6月末,账面资产总额28716.36万元,比2014年年末28316.27万元,增加400.09万元,增幅1.41%;其中:流动资产27988.63万元,比2014年年末增加430.25万元,增幅1.56%;固定资产原值1589.07万元,比2014年年末增加133.82万元,增幅9.19%;累计折旧967.07万元,比2014年年末增加42.05万元,增幅4.55%;固定资产净值622.00万元比2014年年末增加91.77万元,增幅17.31%;递延所得税资产101.79万元,本年未发生,与年末一致;无形资产3.94万元,比2014年年末减少1.92万元,降幅32.76%。
截止2015年6月末,负债总额25681.36万元,比2014年年末25978.53万元,减少297.17万元,降幅1.14%。 截止2015年6月末所有者权益3035.00万元,比2014年年末2337.74万元,增加697.26万元,增幅29.83%。